| Le Budget 2011 de la ville en chiffres |
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Les clés du budget 2011
Le 15 avril, le Conseil Municipal approuvait le budget de la Ville pour 2011.
Un budget qui s’équilibre à hauteur de 22 262 000 € : 13 620 000 € pour la section de
fonctionnement et 8 642 000 € pour la section d’investissement, dont 5 503 500 € de dépenses
nouvelles (déduction faite des reports de l’année précédente).
Illustration comptable des priorités et engagements municipaux, le budget 2011 s’inscrit dans
un contexte de gestion rigoureuse et néanmoins tournée vers l’avenir. Cette démarche permet à notre Ville de poursuivre ses investissements tout en limitant le recours à la fiscalité.
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Les 5 impératifs budgétaires
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1- Maîtriser l’évolution des
dépenses de fonctionnement
L’évolution des dépenses de
fonctionnement, par une gestion
stricte et en dépit des
augmentations des coûts de
l’énergie, des fournitures, des
contrats d’assurance et de
maintenance etc., conjuguées à
une diminution des dotations de
l’Etat, est contenue à 0,50 %.
2- Maintenir le cap d’une
fiscalité modérée
Grâce à cette évolution contenue
des dépenses de gestion
courante, la Municipalité poursuit
sur la voie de la modération
fiscale en limitant à 1%l’augmentation des taux des
impôts locaux pour 2011.
Figeac affiche un niveau de
fiscalité inférieur à la moyenne
des communes de 10 000 à
15 000 habitants des trois
Régions du Grand Sud.
Les impôts locaux, composante
essentielle des recettes de la Ville,
servent à garantir l’offre de
services et d’activités aux
Figeacois et à poursuivre ses
équipements.
3- Autofinancer une part
croissante des
investissements
Le prélèvement pour investissement
est porté à 1 050 000 €
(900 000 € en 2010).
Cet autofinancement (supplément
dégagé par des recettes de
fonctionnement supérieures aux
dépenses de fonctionnement)
permet à notre commune de
garantir sa capacité à rembourser
les emprunts contractés et, pour le
surplus, de financer ses
investissements sans emprunter. Il
est le gage de l’autonomie
financière de notre Ville.
4- Pour suivre l ’effort
d’investissement
Depuis 2001, notre commune
maintient un effort d’équipement
de l’ordre de 4 millions d’€ par
an, soit 370 € par habitant, pour
une moyenne nationale de 299 €.
Ces investissements permettent
d’assurer l’entretien pluriannuel
de notre patrimoine (écoles, équipements sportifs, voirie …) et
la réalisation de nouveaux équipements. En 2011, l’effort d’investissement est de
4,3 millions d’€ dont 40 %consacrés à de nouveaux projets.
5- Limiter l’emprunt et le
coût de la dette
Le budget 2011 consacre une
diminution du niveau de la dette
communale et un recours limité à
l’emprunt. Notre Municipalité a
pour priorité de contrôler
strictement le niveau de sa dette
et de réduire le poids des intérêts
dans ses dépenses de fonctionnement passant de
2,46 % à 2,16 % pour une
moyenne nationale de 4,40 %. La
dette par habitant au
31 décembre 2010 s’établit à
557 € pour une moyenne
nationale de 1 000 €.
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Les priorités d’investissement
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Avenue Philibert Delprat : après l’enfouissement des réseaux, cette phase concernera des travaux de sécurité et d’accessibilité (mise aux normes des trottoirs pour la circulation des personnes à mobilité réduite).
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Maison des Séniors : aménagée dans les locaux du Centre Médico Social, elle accueillera les activités du Club du 3ème Age et de toutes les associations de retraités ou personnes âgées (restauration, chorale, gymnastique douce…). |
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Plaine de jeux de Londieu : après l’aménagement de l’accès et du stationnement, la construction de
nouveaux vestiaires, cette 3ème phase portera sur la mise aux normes de l’éclairage et de l’arrosage. Une
gestion automatisée des installations permettra de faire des économies en eau et en électricité.
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Parking de la gare : après achat des terrains à Réseau Ferré de France, la Ville a lancé une étude pour
l’aménagement d’une nouvelle aire de stationnement (67 places) à proximité de la gare. Les premiers travaux
devraient être lancés fin 2011.
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Orgues de Saint-Sauveur : ces orgues, aujourd’hui vétustes (la dernière rénovation remonte à la fin des
années 60) vont être entièrement restaurés pour permettre une utilisation optimale lors des concerts.
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Passe-à-poissons et glissière à canoës du Surgié : contrôlés lors de la dernière visite technique du plan
d’eau, ces équipements bénéficieront de travaux : remise en état et mise en conformité avec la réglementation.
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Déviation : chaque année, la Ville verse au Conseil Général du Lot une participation pour financer les
travaux de la déviation.
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Bilan 2010
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Entre réalisations et projets d’avenir
- Figeac aménage et sécurité
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Sécurisation du mur de la Place des Ecritures
Coût 254 310 euros
Subvention de l’Etat et de la Région pour 132 350 € |
Barrage du Surgié
Travaux de mises en conformité et de sécurité pour 152 500 € |
Restructuration
du Domaine du Surgié
1 265 000 € HT de travaux
Subvention de l’Etat, de la Région et du département pour
1 000 000 € |
Entre maîtrise budgétaire, préservation du Service Public et qualité de l’action culturelle
Avec une évolution des dépenses de fonctionnement de son budget principal, en baisse de près de 1% par rapport à 2009, la Commune a pu dégager pour 2010 un excédent net de 1 992 583 € contre 1 127 454 € en 2009 et réaliser ainsi un autofinancement pour les investissements 2011.Le poids de la dette a diminué en 2010 : elle est passée par habitant de 708 € en 2009 à 644 € en 2010 et arrivera à 560 € en 2011 (Pas d’emprunt réalisé en 2010).
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Deux services rendus à a population ont été créés fin 2009 et mis en place en 2010 avec :
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Le Service Urbanisme,
rue Emile Zola. |
Le Jardin d’Enfants
de Bataillé. |
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Valorisation de l’attractivité du territoire par l’organisation de manifestations culturelles de qualité comme le Festival de Théâtre ou les expositions temporaires du Musée et de l’Espace Patrimoine, ou encore les Journées du Patrimoine, la nuit des Musée… qui ont attiré un bon nombre de touristes et de figeacois.
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Exposition Patrimoine |
Festival
de Théâtre |
Exposition
Musée |
Journées du Patrimoine |
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| Subventions aux associations |
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